区研院对院部及各经营单位现金库进行突击检查
发布时间:2022-06-09
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6月8日区研院由财务资产部、纪委、外部审计组联合成立清查小组,对各经营单位及院部的现金库进行了突击检查。清查盘点重点为账款是否相符、有无白条抵库、私借挪用公款、坐支现金、公款私存、账外资金及未入账收入支出等违纪违规行为。本次现金清查采突击盘点的方式,不预先通知出纳员。盘点从上午11点开始12点结束,清查时由出纳人员清点现金等,财务资产部、纪委现场监督完成。清查结束,由清查人填写了"库存现金盘点表",填列账存、实存以及溢余或短缺金额,并说明原因,对有未做账已支出票据进行了登记。
本次清查的同时向出纳人员重申了各项法规法纪、公司相关规定并要求无条件执行,对发现的现金在使用、保管过程中存在的不规范等问题向实体出纳人员当面指出并限期改正。
本次清查旨在进一步强化区研院内部控制机制,增进企业合规化管理,规范现金业务操作流程,强化对出纳现金管理工作的监督。
本次清查对加强公司现金管理,及时发现现金使用过程中有可能出现的差异或丢失,防止贪污、盗窃、挪用公款、公款私存、坐支现金等不法行为的发生,确保库存现金安全完整、使用规范等起到了积极作用。